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11/02/2025
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02010007 ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 149,81
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LIQUIDADO
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11/02/2025
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02010007 ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 146,67
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LIQUIDADO
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11/02/2025
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11020001 50.953.260 ALCIMAR ALDEMIR DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, REPAROS NA REDE DE ILUMINICAO, DE AR CONDICIONADOS E NO QUADRO DE ENERGIA, APOS OS CURTOS CAUSADOS POR INSTABILIDADE, CONFORME ORDEM DE COMPRAS.
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R$ 1.050,00
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EMPENHADO
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07/02/2025
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21010001 OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 55,42
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PAGO
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05/02/2025
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02010004 BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCARIAS
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R$ 92,00
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PAGO
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05/02/2025
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06010005 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.000,00
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PAGO
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05/02/2025
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02010006 M.S. NETO - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.000,00
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PAGO
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05/02/2025
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08010006 E. CLEMENTINO DE SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 8.500,00
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PAGO
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05/02/2025
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08010007 E. CLEMENTINO DE SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.000,00
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PAGO
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05/02/2025
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08010007 E. CLEMENTINO DE SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 6.000,00
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PAGO
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05/02/2025
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08010004 WEIMA SILVA ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 6.000,00
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PAGO
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05/02/2025
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08010005 WEIMA SILVA ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 6.000,00
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PAGO
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05/02/2025
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08010003 1174852.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 6.000,00
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PAGO
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05/02/2025
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08010002 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 6.000,00
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PAGO
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05/02/2025
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02010003 FOPAG - CONTRATADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO COMP 01/2025
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R$ 1.518,00
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PAGO
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05/02/2025
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02010004 BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 92,00
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LIQUIDADO
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05/02/2025
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06010005 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE , CONFORME ORDEM DE SERVICO.
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R$ 4.000,00
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LIQUIDADO
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05/02/2025
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02010006 M.S. NETO - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO.
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R$ 5.000,00
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LIQUIDADO
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05/02/2025
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08010007 E. CLEMENTINO DE SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AVALIACAO E ORIENTACAO SOBRE A APLICACAO DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS (LGPD), LEI Nº 13.709/2018, REFERENTE AOS DADOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 7.000,00
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LIQUIDADO
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05/02/2025
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08010006 E. CLEMENTINO DE SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA AUDITORIA E A ANALISE DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, COM FOCO EM GARANTIR A CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS COM AS NORMAS INTERNAS E EXTERNAS E IDENTIFICAR POSSIVEIS, CONFORME ORDEM DE SERVICO.
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R$ 8.500,00
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LIQUIDADO
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05/02/2025
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08010005 WEIMA SILVA ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA LEGISLATIVA NA ANALISE, ELABORACAO E REVISAO DE PROPOSICOES LEGISLATIVAS, SUPORTE NO ACOMPANHAMENTO DAS SESSOES, INCLUSIE QUANTO A ELABORACAO DA ATA E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRAS.
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R$ 6.000,00
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LIQUIDADO
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05/02/2025
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08010004 WEIMA SILVA ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTROLE EXTERNO, PREVISTO NOS ARTIGOS 31 E 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, OBJETIVANDO ASSEGURAR A FISCALIZAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL (COMPREENDENDO TODAS AS UNIDADES GESTORES E ORGAOS VINCULDOS) JUNTO A CÃMERA MUNICIPAL DE JARDIM/CE
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R$ 6.000,00
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LIQUIDADO
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05/02/2025
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08010003 1174852.453.372 PAULO LAURENCO TEIXEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PUBLICOS, INCLUINDO TREINAMENTO E CONTROLE DE AREAS ESPECIFICAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRAS.
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R$ 6.000,00
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LIQUIDADO
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05/02/2025
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08010002 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, BUSCANDO ATENDER AOS PRINCIPIOS BASISOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COM OBJETIVO DE ADEQUAR A GESTACAO A EXECUCAO DE SUAS ATRIBUICOES, CONFORME ORDEM DE SERVICO.
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R$ 6.000,00
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LIQUIDADO
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04/02/2025
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04020001 59.160.958 FRANCISCO DANTAS DE ARAUJO FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IDENTIFICAR, CLASSIFICAR, ORGANIZAR E DIAGNOSTICAR O ESTADO ATUAL DO ACERVO DOCUMENTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, PROPORCIONANDO BASES SOLIDAS PARA A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DOCUMENTAL EFICIENTE E SUSTENTAVEL, CONFORME ORDEM DE COMPRAS
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R$ 11.000,00
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EMPENHADO
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03/02/2025
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29010002 RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 374,00
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PAGO
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03/02/2025
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29010002 RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO/EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, E-CNPJ, MODELO A3, 03 ANOS, TOKEN, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO.
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R$ 374,00
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LIQUIDADO
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31/01/2025
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02010005 SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.500,00
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PAGO
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31/01/2025
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02010004 BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA
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R$ 48,00
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PAGO
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31/01/2025
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06010004 IMPRIME SOLU?åES GRµFICAS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA
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R$ 1.300,00
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PAGO
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