|
26/01/2026
|
EMPENHO: 14010011 J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.400,00 |
|
|
26/01/2026
|
EMPENHO: 14010010 WEIMA SILVA ARAUJO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.300,00 |
|
|
26/01/2026
|
EMPENHO: 14010009 WEIMA SILVA ARAUJO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.400,00 |
|
|
26/01/2026
|
EMPENHO: 14010008 P.L.TEIXEIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.400,00 |
|
|
26/01/2026
|
EMPENHO: 14010007 HEITOR F. FELIX
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.200,00 |
|
|
26/01/2026
|
EMPENHO: 14010006 B V FELIX SERVICOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 4.500,00 |
|
|
26/01/2026
|
EMPENHO: 14010005 B V FELIX SERVICOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.400,00 |
|
|
26/01/2026
|
EMPENHO: 14010004 B V FELIX SERVICOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.500,00 |
|
|
26/01/2026
|
EMPENHO: 14010003 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.000,00 |
|
|
26/01/2026
|
EMPENHO: 14010002 E. CLEMENTINO DE SOUZA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.300,00 |
|
|
26/01/2026
|
EMPENHO: 13010005 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 4.900,00 |
|
|
26/01/2026
|
EMPENHO: 13010004 P.L.TEIXEIRA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.200,00 |
|
|
26/01/2026
|
EMPENHO: 13010003 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.300,00 |
|
|
26/01/2026
|
EMPENHO: 13010002 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.200,00 |
|
|
26/01/2026
|
EMPENHO: 13010001 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.200,00 |
|
|
22/01/2026
|
EMPENHO: 09010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA COMEPENCIA 13° SALARIO DO SERVIDOR SIZERNANDO CAETANO BARBOSA
|
R$ 2.154,01 |
|
|
22/01/2026
|
EMPENHO: 09010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA COMEPENCIA DEZEMBRO/2025 DO SERVIDOR SIZERNANDO CAETANO BARBOSA, AGENTE ADMINISTRATIVO, MATRICULA N°0009000, CEDIDO A CAMRA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, PORTARIA DE CESSÃO N° 3001001/25-GP, DE 30 DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 2.305,60 |
|
|
22/01/2026
|
EMPENHO: 06010001 ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 350,00 |
|
|
22/01/2026
|
EMPENHO: 09010001 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO DO ATIVO 13° SALARIO/2025 DO SERVIDOR BRUNO MIKAEL FERREIRA
|
R$ 928,56 |
|
|
22/01/2026
|
EMPENHO: 09010001 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA COMEPENCIA DEZEMBRO/2025 DO SERVIDOR BRUNO MIKAEL FERREIRA, AGENTE ADMINISTRATIVO, MATRICULA N°0010049, CEDIDO A CAMRA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, PORTARIA DE CESSÃO N° 0808001/25-GP, DE 30 DE JANEIRO DE 2025.
|
R$ 2.305,60 |
|
|
22/01/2026
|
EMPENHO: 02010008 BANCO DO BRASIL S.A.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCÁRIAS
|
R$ 13,08 |
|
|
21/01/2026
|
EMPENHO: 02010008 BANCO DO BRASIL S.A.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCÁRIAS
|
R$ 52,32 |
|
|
21/01/2026
|
EMPENHO: 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DA FOLHA - VEREADORES
|
R$ 114.762,89 |
|
|
21/01/2026
|
EMPENHO: 02010010 FOPAG - CONTRATADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DA FOLHA PRESTADORES TEMPORARIOS
|
R$ 6.484,00 |
|
|
21/01/2026
|
EMPENHO: 02010011 FOPAG - COMISSIONADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE FOLHA
|
R$ 24.531,13 |
|